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淮南市田家庵区人民检察院2017年部门决算情况
时间:2018-10-16  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

淮南市田家庵区人民检察院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

 

 

 

第一部分 田家庵区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 田家庵区人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 田家庵区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

淮南市田家庵区人民检察院

2017部门决算情况

 

 

第一部分 田家庵区人民检察院概况

一、部门职责

田家庵区人民检察院是国家法律监督机关,在区委和市人民检察院的领导下,依法履行法律监督职能,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法行使检察权;确定和部署全区检察工作任务;制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。   

2、依法向田家庵区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

4、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件,依法行使检察权。

5、依法对贪污、贿赂犯罪,国家机关工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪立案侦查。

6、依法对一审重大刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉,支持公诉。

7、依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

8、依法对法院的刑事审判活动实行法律监督;依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。。

9、依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

10、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展职务犯罪预防工作法制宣传;开展在检察环节上的社会治安综合治理工作。

11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

12、开展检察技术工作,办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。

13、协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员。

14、提请田家庵区人大常委会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。

15、组织开展检察人员教育培训工作。

16、开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。

17、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市田家庵区人民检察院2017年度部门决算与预算比较,无增减变动。

纳入淮南市田家庵区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市田家庵区人民检察院本级

 

第二部分 田家庵区人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1238.38

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1178.23

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1238.38

本年支出合计

1238.38

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1238.38

总计

1238.38

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1238.38

1238.38

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1178.23

1178.23

 

 

 

 

 

20404

检察

1178.23

1178.23

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

481.24

481.24

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

696.99

696.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.15

60.15

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1238.38

541.39

696.99

 

 

 

204

公共安全支出

1178.23

481.24

696.99

 

 

 

20404

检察

1178.23

481.24

696.99

 

 

 

2040401

行政运行

481.24

481.24

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

696.99

 

696.99

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.15

60.15

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

60.15

60.15

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1238.38

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

1178.23

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1238.38

本年支出合计

1238.38

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1238.38

合计

1238.38

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

 

 

 

1238.38

541.39

696.99

1238.38

541.39

696.99

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

1178.23

481.24

696.99

1178.23

481.24

696.99

 

 

 

 

 

20404

检察

 

 

 

1178.23

481.24

696.99

1178.23

481.24

696.99

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

 

 

 

481.24

481.24

 

481.24

481.24

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

 

 

 

696.99

 

696.99

696.99

 

696.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

60.15

60.15

 

60.15

60.15

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

60.15

60.15

 

60.15

60.15

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

60.15

60.15

 

60.15

60.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

373.48

302

商品和服务支出

60.49

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

172.88

30201

  办公费

30

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

151.5

30202

  印刷费

10

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

5.18

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

49.1

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

3.49

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

107.42

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

60.15

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.65

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

46.62

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

11.82

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

480.9

公用经费合计

60.49

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

 

第三部分  田家庵区人民检院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1238.38万元、支出总计1238.38万元。与2016年相比,收、支总计各增加110.60万元,增长9.8%,主要原因:聘用人员增加23名,人员费用增加。

 

二、收入决算情况说明

2017年收入合计1238.38万元,其中:财政拨款收入1238.38万元,占100%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1238.38万元,其中:基本支出541.39万元,占44%;项目支出696.99万元,占56%。

 

四、2017年度一般公共预算支出决算情况说明

2017年支出合计1238.38万元,其中:基本支出541.39万元,占44%;项目支出696.99万元,占56%。具体情况如下:

1.“公共安全”2017年度决算1178.23万元,其中:“行政运行”决算481.24万元,主要用于主要用于工资福利发放、日常运行经费及医保等支出。 “其他检察支出”决算696.99万元,主要用于案件的办理费用等支出。

2.“社会保障和就业支出”2017年度决算60.15万元,其中:“行政事业单位离退休”决算60.15万元,主要用于主要用于离退休工资等支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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