淮南市田家庵区人民检察院
2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 田家庵区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 田家庵区人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 田家庵区人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、2017年度一般公共预算支出决算情况说明
第四部分 名词解释
淮南市田家庵区人民检察院
2017年部门决算情况
第一部分 田家庵区人民检察院概况
一、部门职责
田家庵区人民检察院是国家法律监督机关,在区委和市人民检察院的领导下,依法履行法律监督职能,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:
1、依法行使检察权;确定和部署全区检察工作任务;制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。
2、依法向田家庵区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。
4、对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件,依法行使检察权。
5、依法对贪污、贿赂犯罪,国家机关工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪立案侦查。
6、依法对一审重大刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉,支持公诉。
7、依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
8、依法对法院的刑事审判活动实行法律监督;依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。。
9、依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。
10、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展职务犯罪预防工作法制宣传;开展在检察环节上的社会治安综合治理工作。
11、对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。
12、开展检察技术工作,办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。
13、协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员。
14、提请田家庵区人大常委会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。
15、组织开展检察人员教育培训工作。
16、开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。
17、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市田家庵区人民检察院2017年度部门决算与预算比较,无增减变动。
纳入淮南市田家庵区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
第二部分 田家庵区人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门:
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金额单位:万元
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收入
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支出
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项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
栏 次
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一、财政拨款收入
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1238.38
|
一、一般公共服务支出
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二、上级补助收入
|
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二、外交支出
|
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三、事业收入
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三、国防支出
|
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四、经营收入
|
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四、公共安全支出
|
1178.23
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
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六、其他收入
|
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六、科学技术支出
|
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|
七、文化体育与传媒支出
|
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|
八、社会保障和就业支出
|
60.15
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
|
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|
二十二、债务还本支出
|
|
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|
二十三、债务付息支出
|
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本年收入合计
|
1238.38
|
本年支出合计
|
1238.38
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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|
|
|
总计
|
1238.38
|
总计
|
1238.38
|
收入决算表
|
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|
公开02表
|
部门:
|
|
|
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|
金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
合计
|
1238.38
|
1238.38
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1178.23
|
1178.23
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1178.23
|
1178.23
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
481.24
|
481.24
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
696.99
|
696.99
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
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|
|
公开03表
|
部门:
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|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1238.38
|
541.39
|
696.99
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
481.24
|
481.24
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
696.99
|
|
696.99
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表
|
部门:
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1238.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1178.23
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
60.15
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
本年收入合计
|
1238.38
|
本年支出合计
|
1238.38
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
合计
|
1238.38
|
合计
|
1238.38
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
|
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|
公开05表
|
部门:
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金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
1238.38
|
541.39
|
696.99
|
1238.38
|
541.39
|
696.99
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
|
|
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
1178.23
|
481.24
|
696.99
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
|
|
481.24
|
481.24
|
|
481.24
|
481.24
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
|
|
|
696.99
|
|
696.99
|
696.99
|
|
696.99
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
60.15
|
60.15
|
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
60.15
|
60.15
|
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
60.15
|
60.15
|
|
60.15
|
60.15
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
373.48
|
302
|
商品和服务支出
|
60.49
|
310
|
其他资本性支出
|
|
30101
|
基本工资
|
172.88
|
30201
|
办公费
|
30
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30102
|
津贴补贴
|
151.5
|
30202
|
印刷费
|
10
|
31002
|
办公设备购置
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
5.18
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
49.1
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
3.49
|
31006
|
大型修缮
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
107.42
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30302
|
退休费
|
60.15
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.65
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
|
住房公积金
|
46.62
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
11.82
|
399
|
其他支出
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
480.9
|
公用经费合计
|
60.49
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
第三部分 田家庵区人民检院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1238.38万元、支出总计1238.38万元。与2016年相比,收、支总计各增加110.60万元,增长9.8%,主要原因:聘用人员增加23名,人员费用增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计1238.38万元,其中:财政拨款收入1238.38万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1238.38万元,其中:基本支出541.39万元,占44%;项目支出696.99万元,占56%。
四、2017年度一般公共预算支出决算情况说明
2017年支出合计1238.38万元,其中:基本支出541.39万元,占44%;项目支出696.99万元,占56%。具体情况如下:
1.“公共安全”2017年度决算1178.23万元,其中:“行政运行”决算481.24万元,主要用于主要用于工资福利发放、日常运行经费及医保等支出。 “其他检察支出”决算696.99万元,主要用于案件的办理费用等支出。
2.“社会保障和就业支出”2017年度决算60.15万元,其中:“行政事业单位离退休”决算60.15万元,主要用于主要用于离退休工资等支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。